下列各项风险描述中,属于市场风险的有()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列各项风险描述中,属于市场风险的有()。

A、甲公司按浮动利率向中国银行借款,现央行上调存贷款利率

B、乙公司股票价格受不合时宜的股利政策影响连续下跌

C、丙公司未按有关新的劳动法规执行,受到政府部门的处罚

D、丁公司未及时更新网上商城商品报价,导致销售纠纷

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答案解析:本题考核市场风险的应用。选项C为法律/合规性风险,不属于市场风险。选项D为操作风险,不属于市场风险。

按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有()。

A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

B、企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告

C、对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整

D、企业的经营管理者应当对内部控制评价报告的真实性负责

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答案解析:本题考核内部控制评价报告。企业董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责,因此选项D不正确。

下列关于内部监督的说法不正确的有()。

A、监督过程是对内部控制系统的表现进行评估的过程,仅能通过单独的评价来实现

B、内部监督只适用于企业内的活动

C、内部监督可确保内部控制保持有效的运作

D、内部控制监督的方法包括绩效计量,对企业运营进行测试,为控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通、以及控制而制定的政策及程序

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答案解析:本题考核内控要素的内部监督。监督过程是对内部控制系统的表现进行评价的过程,可以通过持续的监察活动或单独的评价来实现,所以选项A不正确;内部监督适用于企业内的活动,以及为企业提供相关服务的外部承包商,所以选项B不正确。

下列各项中属于经营风险的有()。

A、环境风险

B、法律风险

C、项目风险

D、行业风险

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答案解析:本题考核风险的种类。在商业活动的层面上,企业可能面对的风险可分为两大类:行业风险和经营风险。经营风险包括市场风险、政治风险、操作风险、法律/合规性风险、项目风险、信用风险、产品风险、流动性风险、环境风险和声誉风险。

某企业成立了内部控制评价工作组,工作组根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,下列关于内部控制缺陷的说法中,正确的有()。

A、当一个或多个控制缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形,属于重大缺陷

B、重要缺陷是指一个或多个一般缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的严重程度依然重大,需引起管理层关注

C、对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层报告并审定

D、对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,如果出现不适合向经理层报告的情形,内部控制评价组应当直接向董事会(审计委员会)、监事会报告

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答案解析:本题考核内部控制评价。对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层报告并审定。如果出现不合适向经理层报告的情形,例如存在与管理层舞弊相关的内部控制缺陷,内部控制评价组应当直接向董事会(审计委员会)、监事会报告。所以选项D正确。

M公司是一家家电生产型企业,公司的组织结构比较特殊,每一个员工都有两个直接上级,一名上级负责产品生产,另一名负责职能活动。则这样的组织结构的优点包括()。

A、实现了各个部门之间的协作以及各项技能和专门技术的相互交融

B、能更加有效地优先考虑关键项目

C、降低时间成本和财务成本

D、双重权力使得企业具有多重定位

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答案解析:本题考核矩阵制组织结构的优点。每一个员工都有两个直接上级,一名上级负责产品生产,另一名负责职能活动,说明该公司采用的是矩阵制组织结构,则其包括:

(1)由于项目经理与项目的关系更紧密,因而他们能更直接地参与到与其产品相关的战略中来,从而激发其成功的动力;

(2)能更加有效地优先考虑关键项目,加强对产品和市场的关注,从而避免职能型结构对产品和市场的关注不足;

下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。

A、内部审计部门在组织中的地位

B、内部审计部门的职能范围

C、内部审计的技术才能要求

D、内部审计的专业应尽义务

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答案解析:本题考核审计委员会的监察角色。审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。

下列行为中,不符合内部控制要求的是()。

A、不经过审批付款

B、总账与日记账、明细账由不同人员登记

C、未经开户行批准,坐支现金

D、支付款项所需印章由一人保管

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答案解析:本题考核内部控制的应用。出纳人员根据资金收付凭证登记日记账,会计人员根据相关凭证登记有关明细分类账;主管会计登记总分类账,因此选项B符合内部控制规范的要求。

下列关于独立董事的职责说法不正确的有()。

A、人事管理角色要求其为企业的战略成功做出贡献,从而保护股东的利益

B、战略角色要求他们代表股东的利益,并致力于消除因代理问题使股东价值降低的可能性

C、风险角色要求独立董事应当确保企业设有充分的内部控制系统与风险管理系统。

D、监督或绩效角色是指独立董事应对董事会执行成员管理的有关责任进行监督

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答案解析:本题考核独立董事的职责。所谓战略角色是指独立董事是董事会的正式成员,因此有权利也有责任为企业的战略成功做出贡献,从而保护股东的利益,所以选项A不正确;监督或绩效角色,独立董事应当使执行董事对已制定的决策和企业业绩承担责任。在这方面,他们应当代表股东的利益,并致力于消除因代理问题使股东价值降低的可能性,所以选项B不正确;风险角色是指独立董事应当确保企业设有充分的内部控制系统和风险管理系统。就该角色而

威龙公司经过多年的苦心经营,先是通过内部发展,在钢铁行业占据了较强的位置。后来又通过并购的方式进军了金融、教育、酒店经营等多个行业,企业规模也不断攀升。根据以上信息可以判断,下列组织结构适用于该企业的有()。

A、职能制组织结构

B、事业部制组织结构

C、战略业务单位组织结构

D、矩阵制组织结构

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答案解析:本题考核组织结构的类型。根据题干信息可以判断,该企业同时经营钢铁、金融、教育、酒店等产业,属于多元化的企业,因此合适的组织结构包括事业部制组织结构和战略业务单位组织结构。